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北京市朝阳区体育局机关2026年度部门预算
北京市朝阳区体育局机关2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四政府采购预算明细表
表五财政拨款收支预算总表
表六一般公共预算财政拨款支出表
表七一般公共预算财政拨款基本支出表
表八政府性基金预算财政拨款支出表
表九国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二年度项目支出绩效表
一、部门情况说明
1. 部门机构设置:根据《北京市朝阳区机构编制委员会》的文件规定,北京市朝阳区体育局机关内设机构6个,办公室、组织人事科、青少年体育科、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科。
2. 部门职责:
(二)本预算年度的主要工作任务
整合资源,持续打造品牌赛事聚集区。一是聚焦赛事能级提升。二是开发培育自主赛事IP。三是深化“体育+”办赛模式。
服务群众,持续完善全民健身公共服务体系。一是构建“体卫融合”服务机制。二是打造现代健身空间。
保持领先,备战迎战北京市第十七届运动会和第三届冬季运动会。一是强化动员部署。二是优化项目布局。三是深化“三大体系”。四是加强教练团队建设。
规范管理,保障体育行业稳定良好形势。一是构建安全监管“源头治理+精准防控”新体系。二是打造预付监管“信用赋能+社会共治”新格局。三是创新智慧监管“数据驱动+智能预警”新常态。四是持之以恒抓好“接诉即办”工作。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算3569.73万元,比2025年年初预算数2775.11万元增加794.62万元,增长28.63%。其中:本年财政拨款收入3569.73万元,比2025年年初预算数2775.11万元增加794.62万元,主要原因:市运会保障经费增加;本年其他资金收入0.00万元,与2025年持平;单位结转结余资金0.00万元,与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1489.44万元,占总支出预算41.72%,比2025年年初预算数1357.33万元增加132.11万元,增长9.73%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策,人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算2080.30万元,比2025 年年初预算数1417.78万元增加662.52万元,增长46.73%。主要原因是市运会保障经费增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区体育局机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算3.38万元,比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.18 万元,下降5.06%,主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。其中:
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.23万元,主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数3.15万元,包括公务用车购置费预算0.00万元、公务用车运行维护费预算3.15万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区体育局机关政府采购预算总额854.45万元。其中:政府采购货物预算356.49万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算497.96万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区体育局机关政府购买服务预算总额907.74万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区体育局机关运行经费财政拨款预算387.94万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2026年北京市朝阳区体育局机关政府性基金预算收入215.56万元,支出215.56万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底,本单位共有车辆2台;单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表